为进一步规范控股公司内部审计工作,根据省国资委《所出资企业内部审计工作指引(试行)》文件精神,zoty中欧体育在原《中国·zoty中欧(有限公司)官方网站内部审计管理制度》基础上,增加了内部控制评价、内部审计信息化、审计整改与成果运用等内容,于2017年12月出台《中国·zoty中欧(有限公司)官方网站内部审计工作实施细则》,并以此为契机,建立健全经常性审计制度从而加强对集团内部出台的各项规章制度执行情况的监督检查,不断增强集团的管控能力。